按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职责
1.贯彻落实中央和省上关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署,研究拟定全市网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施;督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项;负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急处置工作。
2.负责处理市委网络安全和信息化领导小组日常工作,协调落实领导小组的决定事项、工作部署,向领导小组提出工作意见和建议。
3.组织研究起草全市网络安全和信息化发展规划和政策;统筹推进全市网络安全和信息化法治建设,贯彻执行网络安全和信息化有关法律、法规、规章,起草相关规范性文件;组织拟订全市网络安全与信息化重大项目建设规划并负责实施,协调推动跨行业、跨部门的互联互通,组织开展网络安全和信息化工作的交流合作。
4.统筹协调全市网络安全保障体系建设,协调信息安全保护工作,推进信息安全等级保护工作;指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作;协调推动公共服务和社会治理信息化;指导网络安全信息共享和通报。
5.负责全市互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,组织开展网上评论工作和“网军”队伍建设,维护互联网意识形态安全;负责互联网信息内容监督管理执法,按照属地管理原则,依法指导和管理本市和落地网站,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站;组织开展网络舆论生态治理,净化网络环境;组织协调涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作;承担属地新闻网站从业人员申领记者证初审工作,规划指导互联网新闻信息服务从业人员的教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
6.负责指导协调全市网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判、报送和处置工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,依法规范互联网舆情服务市场。
7.推动全市网络阵地建设,负责属地重点新闻网站规划建设,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。
8.推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、服务和管理互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进网站党建、团建工作;推进网络信用体系建设;组织开展网上统战工作。
9.依法负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管;指导协调全市网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,负责互联网信息服务资本准入和安全审查等工作;指导有关部门督促电信运营企业接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。
10.协调推进全市信息网络行业自主创新和发展,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系、统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。
11.指导、检查、推动全市有关部门单位、县区网络安全和信息化工作。
12.完成市委、市政府和领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
市委网信办是财政全额拨款的正县级行政单位,无下属二级单位。根据工作职责,市委网信办内设5个职能科室,具体为综合科、网络宣传科、网络管理科、网络安全与技术科、信息化建设科,核定机关行政编制13名。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款支出预算65.92万元,其中:一般公共预算财政拨款支出65.92万元。比2018年预算增加45.44万元,增长222 %,增长的主要原因是:市委网信办2018年4月成立,2019年人员逐步到位,干部职工薪资和社会保障性支出等费用随之相应增加。
(一)基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出64.92万元,其中人员经费53.44万元,公用经费11.48万元。比2018年预算增加44.44万元,增长217 %,增长的主要原因是:市委网信办2018年4月成立,2019年人员逐步到位,干部职工薪资和社会保障性支出等费用随之相应增加。
(二)项目支出
1、项目支出增减情况
2019年项目支出1.0万元,其中:一般公共预算拨款1.0万元。比2018年预算增加1.0万元,增长100%,增长的主要原因是:用于市委网信办视频会议室网络技术服务费。
2、项目分类分级情况
2019年项目支出1.0万元,其中:视频会议室网络技术服务费项目1.0万元。
(三)政府支出功能分类指标
1、一般公共服务49.32万元。
2、社会保障和就业支出9.88万元。
3、卫生健康支出2.69万元。
4、住房保障支出4.04万元。
(四)非税收入
无非税收入预算:2019年市委网信办无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
无政府性基金预算:2019年市委网信办无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万元,与2018年预算持平。
(二)公务接待费0.8万元,比2018年预算增0.8万元,增长主要原因是:市委网信办2018年4月成立,2018年未上报预算。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算持平。
(四)培训费0.33万元,比2018年预算增0.33万元。
增长主要原因是:市委网信办2018年4月成立,2018年未上报预算。
(五)会议费0万元,与2018年预算持平。
(六)机关运行费6.14万元。
五、其他重要事项情况说明
(一)国有资产占用情况:本部分无国有资本经营预算支出。
(二)部门绩效评价进展情况:2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出
附件:市委网信办2019年部门预算公开表


















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