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天水日报社2024年部门预算公开情况说明

来源: 天水市融媒体中心2024-01-19 10:27:10

天水日报社2024年部门预算公开情况说明

来源: 天水市融媒体中心2024-01-19 10:27:10

天水日报社

2024年部门预算公开情况说明

部门负责人:丰艺明

财务负责人:王 翼

制 表:周丹丹

公开日期:2024年1月19日

目 录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表(附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)围绕市委、市政府的中心工作,做好新闻报道和宣传工作,及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去,为全市经济建设和社会发展营造良好的舆论环境。

(二)负责天水日报的编辑、出版工作,负责报社自办媒体天水晚报、新天水网、新天水手机APP客户端的编辑、出版、发行工作,加大新媒体建设扶持力度,让党管媒体主动占领舆论阵地。

(三)把握正确的舆论宣传导向,充分发挥党报喉舌作用,全面及时报道天水经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌,为宣传天水、推介天水、扩大天水的影响、树立天水新形象及时发声。

(四)研究制定报社宣传工作计划,组织实施我市重要活动、重点节会以及市委宣传每月的重点宣传报道工作,抓好日常报道和深度报道工作。

(五)办好各类新闻栏目,突出重点,突出特色。

(六)负责报社队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、文化建设、制度建设,加强干部队伍的思想教育和业务培训,不断深化内部人事制度改革和干部任用制度改革,激发报社活力。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水日报社是差额拨款事业一级预算单位,无二级单位。

天水日报社内设机构22个,有办公室、总编室、人力资源部、财务部、全媒体采访中心、全媒体文化中心、通联部、质量监督部、技术保障部、评论部、日报要闻部、日报综合部、教育周刊编辑部、新天水编辑部、微平台编辑部、舆情监测部、融媒体实验室、社会新闻部、新闻周刊部、印务发行部、日报经营部、融媒体经营部。

天水日报社编制人数112人,实有81人,离休1人,退休30人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门收支汇总情况如下。

(一)收入预算

2024年部门收入预算1092.68万元(详见部门预算公开表1,2),比2023年预算增加260.45万元,增长31.30%。其中:一般公共预算财政拨款收入1092.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2024年部门支出预算1092.68万元(详见部门预算公开表3),比2023年预算增加260.45万元,增长31.30%。其中:基本支出975.88万元,占89.31%;项目支出116.80万元,占10.69%。按照政府支出功能科目分类统计(详见单位预算公开表1),主要是:

1.文化旅游体育与传媒支出718.23万元;

2.社会保障和就业支出186.34万元;

3.卫生健康支出54.13万元;

4.科学技术支出50万元;

5.住房保障支出83.97万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1092.68万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),比2023年预算增加260.45万元,增长31.3%,增长的主要原因是增加“新甘肃云”项目运维费50万元,增加驻市记者站活动经费7万元,增加人员经费。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出975.88万元,其中:

人员经费936.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费39.49万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出116.80万元,比2023年预算增加59万元,增长102.08%,增长主要原因是增加“新甘肃云”项目运维费50万元,增加驻市记者站活动经费7万元。共包含4个项目,其中“新甘肃云”运维费项目预算50万元,新媒体运营经费项目预算40万元,驻市记者站经费7万元,新华通讯社稿费19.80万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2023年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0万元,比2023年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2023年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是与上年持平。

4.培训费4.64万元,比2023年预算减少1.88万元,下降28.83%,下降的主要原因是预算控制经费,培训费下降30%。

5.会议费0万元,比2023年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级机关运行经费财政拨款预算118.55万元,比2023年预算增加21.38万元,增加22%,增加的主要原因是增加维修(护)费。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为1429.64万元。其中:办公用房2473平方米,价值209.72万元。共有公务用车6辆,价值90.61万元。单价20万元以上的设备价值127.74万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

(三)非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入,2024年计划征收0万元。

(四)部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出,相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及财政预算拨款116.80万元,其中:一般公共预算拨款116.80万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手,持续完善本部门预算绩效管理机制,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门(单位)运行用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                       

天水日报社

2024年1月19日

附件:1.天水日报社2024年部门预算公开表

报社部门预算公开表.xlsx

2.天水日报社2024年部门项目支出绩效目标表

报社整体绩效目标表.xlsx

“新甘肃云”系统运维费.xls

新华通讯社稿费.xls

新媒体运营经费.xls

驻市记者站经费.xls

责任编辑:漆艳
编辑:邓晨
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